Diseño de una guía para la función de auditoría interna en las organizaciones de carácter empresarial de la ciudad de Sucre
Por: Gutiérrez Márquez, Luis Miguel.
Colaborador(es): Avendaño Osinaga, Ramiro Abel [Tutor].
Editor: Sucre, BO: Universidad Andina Simón Bolívar, 2019Descripción: v, 137 p. : ilustraciones; 30 cm + 1 CD - ROM.Título traducido: Design of a guide for the internal audit function in business organisations in the city of Sucre.Tema(s): Auditoría Interna | Administración de riesgos | Control internoTipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento |
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Tesis | Biblioteca UASB - Sucre | Tesis | 049T/2019 (Navegar estantería) | Ej. 1 | Disponible |
Tesis. -
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. (2019) Maestría Área de Economía Chuquisaca
Bibliografía: p. 136
Introducción -- Capítulo 1. Marco de referencia -- Capítulo 2. Diagnóstico General -- Capítulo 3. Propuesta -- Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos
El presente trabajo busca abordar un aspecto muy importante en las organizaciones empresariales de Sucre. En la actualidad los cambios y transformación en el ámbito empresarial exigen una mayor monitoreo. Una respuesta a esa exigencia es Auditoría Interna, por lo que se realizó una investigación viendo la aplicación de prácticas determinadas a nivel Internacional sobre la función de Auditoría Interna; un diagnóstico sobre la evaluación que practica a la administración de riesgos, el control interno, y como efectúa el seguimiento de las acciones correctivas o preventivas acordadas con la organización empresarial.
This paper seeks to address a very important aspect in the business organizations of Sucre. At present, changes and transformation in the business environment require greater monitoring. An answer to this requirement is Internal Audit, which is why an investigation was conducted looking at the application of practices determined at the international level on the function of Internal Audit, a diagnosis of the evaluation that practices risk management, internal control, and how it performs the follow-up of corrective or preventive actions agreed with the business organization.
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